昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室2022年度部門決算報(bào)告
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2023-09-22
昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室2022年度部門決算報(bào)告

監(jiān)督索引號(hào)53010000269900801000
昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室
2022年度部門決算
目錄
第一部分 昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.主要職能
(1)貫徹落實(shí)國(guó)家地下空間和管線在規(guī)劃方面的法律、法規(guī)和方針、政策;參與我市地下空間和管線管理的辦法、制度、政策制定的研究。
(2)協(xié)助規(guī)劃行政管理部門制定和完善昆明市地下空間和管線規(guī)劃的編制辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、地下空間和管線規(guī)劃設(shè)計(jì)的技術(shù)導(dǎo)則、規(guī)劃管理規(guī)定等工作。
(3)依據(jù)規(guī)劃行政管理部門的安排,組織開展城市地下空間和地下管線的規(guī)劃編制,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類專項(xiàng)規(guī)劃涉及地下空間的內(nèi)容,參與地下空間控制性詳細(xì)規(guī)劃的技術(shù)審查。
(4)參與城市地下管線工程的同步規(guī)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。
(5)按照規(guī)劃行政管理部門的安排,承擔(dān)昆明城市地下空間及地下管線工程項(xiàng)目皮厚管理的技術(shù)工作,并核發(fā)地下空間及地下管線信息入庫(kù)意見。
(6)組織開展地下空間和地下管線普查;負(fù)責(zé)地下空間和管線規(guī)劃、審批、竣工等數(shù)據(jù)的集中統(tǒng)一管理;負(fù)責(zé)建設(shè)和維護(hù)地下空間和管線綜合信息及管理平臺(tái);負(fù)責(zé)城市地下空間和管線信息資源庫(kù)的動(dòng)態(tài)更新、維護(hù)和共享。
(7)開展與城市地下空間和管線相關(guān)的技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、探測(cè)等服務(wù);開展地下空間和地下管線規(guī)劃相關(guān)基礎(chǔ)性研究工作。
(8)完成上級(jí)交辦的其他工作。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
根據(jù)2021年8月昆編復(fù)[2021 ]46號(hào)文件,撤銷單獨(dú)設(shè)置的昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室,將其職能并入昆明市測(cè)繪研究院,在昆明市測(cè)繪研究院加掛昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室牌子,故2022年度我單位未開展重點(diǎn)工作任務(wù)。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室2022年末實(shí)有人員編制0人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人),2021年12月29日,實(shí)有人員11名人事關(guān)系已全部轉(zhuǎn)隸昆明市測(cè)繪研究院。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0.00人,退休0.00人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人),退休人員1人已轉(zhuǎn)入昆明市測(cè)繪研究院。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛,原有的1輛車輛已轉(zhuǎn)入昆明市測(cè)繪研究院。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
其中空表說(shuō)明如下:本部門2022年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表;本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;本部門2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表;2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表,根據(jù)2021年8月昆編復(fù)[2021 ]46號(hào)文件,撤銷單獨(dú)設(shè)置的昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室,將其職能并入昆明市測(cè)繪研究院,在昆明市測(cè)繪研究院加掛昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室牌子,2023年5月預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo)全部轉(zhuǎn)入昆明市測(cè)繪研究院,本部門2022年度《2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況》、《2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》、《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表;國(guó)有資產(chǎn)根據(jù)2021年8月昆編復(fù)[2021 ]46號(hào)文件精神,國(guó)有資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)入昆明市測(cè)繪研究院,《國(guó)有資產(chǎn)使用情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室部門2022年度收入合計(jì)906,913.28元。其中:財(cái)政撥款收入889,924.02元,占總收入的98.13%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入16,989.26元,占總收入的1.87%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少5,030,374.20元,下降84.73%。其中:財(cái)政撥款收入減少2,645,354.38元,下降74.83%;上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00元,下降0.00%;事業(yè)收入減少0.00元,下降0.00%;經(jīng)營(yíng)收入減少2,385,019.82元,下降99.29%;附屬單位上繳收入減少0.00元,下降0.00%;其他收入減少0.00元,下降0.00%。主要原因是2021年8月根據(jù)昆編復(fù)[2021 ]46號(hào)文件,撤銷單獨(dú)設(shè)置的昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室,將其職能并入昆明市測(cè)繪研究院,在昆明市測(cè)繪研究院加掛昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室牌子,2021年12月29日,實(shí)有人員11名人事關(guān)系已全部轉(zhuǎn)隸昆明市測(cè)繪研究院。
二、支出決算情況說(shuō)明
昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室部門2022年度支出合計(jì)906,913.28元。其中:基本支出889,924.02元,占總支出的98.13%;項(xiàng)目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出16,989.26元,占總支出的1.87%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少3,858,344.82元,下降80.97%。其中:基本支出減少1,088,458.38元,下降55.02%;項(xiàng)目支出減少1,556,896.00元,下降100.00%;上繳上級(jí)支出減少0.00元,下降0.00%;經(jīng)營(yíng)支出減少1,212,990.44元,下降98.62%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元,下降0.00%。主要原因是2021年8月根據(jù)昆編復(fù)[2021 ]46號(hào)文件,撤銷單獨(dú)設(shè)置的昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室,將其職能并入昆明市測(cè)繪研究院,在昆明市測(cè)繪研究院加掛昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室牌子,2021年12月29日,實(shí)有人員11名人事關(guān)系已全部轉(zhuǎn)隸昆明市測(cè)繪研究院。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出889,924.02元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出889,924.02元,占基本支出的100.00%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0.00元,占基本支出的0.00%。2022年人員經(jīng)費(fèi)人均80,902.18元(2022年1—5月)。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。根據(jù)2021年8月根據(jù)昆編復(fù)[2021 ]46號(hào)文件,撤銷單獨(dú)設(shè)置的昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室,將其職能并入昆明市測(cè)繪研究院,在昆明市測(cè)繪研究院加掛昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室牌子,2022年5月所有項(xiàng)目全部轉(zhuǎn)入昆明市測(cè)繪研究院。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出889,924.02元,占本年支出合計(jì)的98.13%。與上年相比減少2,155,354.38元,下降70.78%,主要原因是2021年8月根據(jù)昆編復(fù)[2021 ]46號(hào)文件,撤銷單獨(dú)設(shè)置的昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室,將其職能并入昆明市測(cè)繪研究院,在昆明市測(cè)繪研究院加掛昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室牌子,2021年12月29日,實(shí)有人員11名人事關(guān)系已全部轉(zhuǎn)隸昆明市測(cè)繪研究院。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出92,340.48元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.38%,主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳納。
9.衛(wèi)生健康(類)支出59,093.14元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.64%,主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出670,870.40元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.39%。主要用于人員經(jīng)費(fèi);
19.住房保障(類)支出67,620.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.60%。主要用于職工住房公積金繳納;
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室部門資產(chǎn)總額0元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)0元,固定資產(chǎn)0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)入昆明市測(cè)繪研究院(2021年8月昆編復(fù)[2021 ]46號(hào)文件), 本年資產(chǎn)總額減少11,022,928.61元,其中固定資產(chǎn)減少2,237,338.82元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
根據(jù)2021年8月昆編復(fù)[2021 ]46號(hào)文件,撤銷單獨(dú)設(shè)置的昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室,將其職能并入昆明市測(cè)繪研究院,在昆明市測(cè)繪研究院加掛昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室牌子, 故2022年度我部門績(jī)效項(xiàng)目全部轉(zhuǎn)入昆明市測(cè)繪研究院,未開展部門績(jī)效自評(píng)工作。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.國(guó)有資產(chǎn):指本單位占有使用的,依法確認(rèn)為國(guó)家所有,能以貨幣計(jì)量的各種經(jīng)濟(jì)資源的總稱。
3.政府采購(gòu):指使用財(cái)政性資金采購(gòu)本級(jí)政府公布的政府集中采購(gòu)目錄以內(nèi)或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
6.基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
7.項(xiàng)目支出:指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。
監(jiān)督索引號(hào)53010000269900801111
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